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衢州东峰: 衢州东峰内部审计管理制度内容摘要

时间: 2025-12-05 22:06:45 来源: 证券之星公司公告


(资料图)

衢州东峰新材料集团股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确了内部审计机构和人员的职责,规定了内部审计的对象、范围、内容、程序及权限。制度强调内部审计的独立性和客观性,涵盖财务收支、内部控制、建设项目、关联交易等方面的审计,要求审计人员遵守职业道德,定期报送审计计划和报告,并建立审计档案管理制度。对违反规定的单位和个人,提出处理建议。

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